問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)那個(gè)差額征稅實(shí)際應(yīng)用是怎么應(yīng)用呢?

68802231| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/10 08:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)算增值稅時(shí)可以分包款后金額計(jì)算交增值稅?
2023 04/10 08:59
68802231
2023 04/10 09:45
本來(lái)合同簽訂的是3000萬(wàn)吧。但是是按完成進(jìn)度開票收款,那要怎么扣除呢?
玲老師
2023 04/10 09:52
您是指差額的付款嗎?是按照收到分包款的發(fā)票金額扣。
玲老師
2023 04/10 09:52
打錯(cuò)字了,您是問(wèn)差額扣除除的。打錯(cuò)字了,您是問(wèn)差額扣除的款嗎?
68802231
2023 04/10 10:31
是的。我無(wú)法表述,總說(shuō)我用詞不當(dāng),提交不了。我主要是想問(wèn)我這種按進(jìn)度扣除是否可以
玲老師
2023 04/10 10:35
不能,需要有分包方的發(fā)票,按照這個(gè)金額扣除。
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