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老師,小規(guī)模未開票收入,沒到30萬,不用交增值稅,那做賬時候分錄還要寫應交稅費嗎?

m1650_28168| 提問時間:2023 04/07 13:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要寫的,到時候轉入應交稅費到營業(yè)外收入核算
2023 04/07 14:00
m1650_28168
2023 04/07 14:25
那實際銀收到10000,分錄主營收入就是9700,應交稅費就是300嗎?
暖暖老師
2023 04/07 14:25
100不是哦應交增值稅的計算是10000/1.03*3%
m1650_28168
2023 04/07 14:37
但是我看系統(tǒng)里面填10000上去,稅額計算的300
暖暖老師
2023 04/07 14:40
你填寫的是收入,但是實際10000是稅價合計
m1650_28168
2023 04/07 15:20
那我申報時候是填銀h收到的嗎
暖暖老師
2023 04/07 15:22
不是的,需要除以1.03的
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