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老師 我們的貨款期初余額變了 我的賬都做了 現(xiàn)在我的賬跟實有數(shù)比多了 老師這個多出來的我怎樣分錄
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速問速答同學你好
期初數(shù)為啥變了
2023 04/07 09:20
m52618066
2023 04/07 09:35
因為之前統(tǒng)計錯了 我們是1月份統(tǒng)計的
m52618066
2023 04/07 09:38
老師 我們是1月份建的賬
m52618066
2023 04/07 09:46
老師 我怎么寫
樸老師
2023 04/07 09:51
同學你好
那你盤點期初數(shù)就可以了
m52618066
2023 04/07 09:55
老師 我現(xiàn)在怎樣做平 是個貨款
m52618066
2023 04/07 09:55
老師 我現(xiàn)在怎樣做平 是個貨款
樸老師
2023 04/07 10:08
同學你好
期初數(shù)調(diào)整平衡嗎
m52618066
2023 04/07 10:29
我起初數(shù)據(jù)是平的 老師如果我從新建賬的話就不平 老師 我把這個多的錢做成借:營業(yè)外收入 貸 :應收賬款可以嗎
m52618066
2023 04/07 10:29
我起初數(shù)據(jù)是平的 老師如果我從新建賬的話就不平 老師 我把這個多的錢做成借:營業(yè)外收入 貸 :應收賬款可以嗎
樸老師
2023 04/07 10:38
同學你好
這個可以的
m52618066
2023 04/07 10:39
好的 謝謝老師 這樣一樣了
m52618066
2023 04/07 10:39
好的 謝謝老師 這樣一樣了
樸老師
2023 04/07 10:43
同學你好
新建賬不平的話可以用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
滿意請給五星好評,謝謝
m52618066
2023 04/07 13:32
老師 我寫成分錄了 寫的是借:營業(yè)外收入 貸:應收賬款
m52618066
2023 04/07 13:34
老師 有2個公司比如說一個A公司 一個B公司 有時候A公司會往B公司轉(zhuǎn)錢 轉(zhuǎn)的時候這個備注都是往來款 老師像這種情況我怎樣寫會計分錄
樸老師
2023 04/07 13:41
同學你好
備注往來款做往來科目
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