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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這是去年收入做賬做錯(cuò)了,我今年應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
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速問速答你好,根據(jù)你提供的圖片,今年的調(diào)整分錄是
借:制造費(fèi)用? 1085.14
貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入???1085.14
2023 03/27 20:26
fen343427153
2023 03/27 20:37
成本呢?成本是不是也需要補(bǔ)做一個(gè)分錄呢?
鄒老師
2023 03/27 20:38
你好,你提供的圖片,沒有涉及成本科目啊?
fen343427153
2023 03/27 20:50
圖片下面有個(gè)改正的分錄
鄒老師
2023 03/27 20:51
你好,這個(gè)是你提供的圖片,沒有?涉及成本科目的
fen343427153
2023 03/27 20:56
借:制造費(fèi)用-1085.14
貸:主營業(yè)務(wù)成本1085.14
當(dāng)時(shí)還需要把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,做這一筆分錄,但是沒有做
鄒老師
2023 03/27 20:58
你好,沒有制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到?主營業(yè)務(wù)成本的做法。
而且即使你結(jié)轉(zhuǎn)了,你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借貸方也不對啊
借方負(fù)數(shù)金額,貸方正數(shù)金額,發(fā)生額不平啊?
fen343427153
2023 03/27 21:02
不是,應(yīng)該是我表述有問題。當(dāng)時(shí)交這一筆社保時(shí)記入的是制造費(fèi)用,但他應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)槲矣虚_票收回這一筆錢。所以應(yīng)該是當(dāng)時(shí)是沖減制造費(fèi)用,然后再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。
fen343427153
2023 03/27 21:02
不是,應(yīng)該是我表述有問題。當(dāng)時(shí)交這一筆社保時(shí)記入的是制造費(fèi)用,但他應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)槲矣虚_票收回這一筆錢。所以應(yīng)該是當(dāng)時(shí)是沖減制造費(fèi)用,然后再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。
鄒老師
2023 03/27 21:06
你好,到底是收入錯(cuò)了,還是制造費(fèi)用錯(cuò)了,還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
你這樣都把人給繞暈了
fen343427153
2023 03/27 21:23
是主營業(yè)務(wù)收入少記了1085.14。營業(yè)成本也少計(jì)了1085.14,
鄒老師
2023 03/27 21:24
你好,主營業(yè)務(wù)收入少記了1085.14。營業(yè)成本也少計(jì)了1085.14,那調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本??1085.14
貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入???1085.14
fen343427153
2023 03/27 21:28
老師,這種一借一貸平的分錄,有需要在今年做一筆這樣的分錄嗎?
鄒老師
2023 03/27 21:29
你好,主營業(yè)務(wù)收入少記了1085.14。營業(yè)成本也少計(jì)了1085.14,那調(diào)整分錄(是需要做的)是
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本??1085.14
貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入???1085.14
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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