問題已解決

老師,這是去年收入做賬做錯(cuò)了,我今年應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

fen343427153| 提問時(shí)間:2023 03/27 20:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,根據(jù)你提供的圖片,今年的調(diào)整分錄是 借:制造費(fèi)用? 1085.14 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入???1085.14
2023 03/27 20:26
fen343427153
2023 03/27 20:37
成本呢?成本是不是也需要補(bǔ)做一個(gè)分錄呢?
鄒老師
2023 03/27 20:38
你好,你提供的圖片,沒有涉及成本科目啊?
fen343427153
2023 03/27 20:50
圖片下面有個(gè)改正的分錄
鄒老師
2023 03/27 20:51
你好,這個(gè)是你提供的圖片,沒有?涉及成本科目的
fen343427153
2023 03/27 20:56
借:制造費(fèi)用-1085.14 貸:主營業(yè)務(wù)成本1085.14 當(dāng)時(shí)還需要把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,做這一筆分錄,但是沒有做
鄒老師
2023 03/27 20:58
你好,沒有制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到?主營業(yè)務(wù)成本的做法。 而且即使你結(jié)轉(zhuǎn)了,你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借貸方也不對啊 借方負(fù)數(shù)金額,貸方正數(shù)金額,發(fā)生額不平啊?
fen343427153
2023 03/27 21:02
不是,應(yīng)該是我表述有問題。當(dāng)時(shí)交這一筆社保時(shí)記入的是制造費(fèi)用,但他應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)槲矣虚_票收回這一筆錢。所以應(yīng)該是當(dāng)時(shí)是沖減制造費(fèi)用,然后再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。
fen343427153
2023 03/27 21:02
不是,應(yīng)該是我表述有問題。當(dāng)時(shí)交這一筆社保時(shí)記入的是制造費(fèi)用,但他應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)槲矣虚_票收回這一筆錢。所以應(yīng)該是當(dāng)時(shí)是沖減制造費(fèi)用,然后再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。
鄒老師
2023 03/27 21:06
你好,到底是收入錯(cuò)了,還是制造費(fèi)用錯(cuò)了,還是主營業(yè)務(wù)成本呢? 你這樣都把人給繞暈了
fen343427153
2023 03/27 21:23
是主營業(yè)務(wù)收入少記了1085.14。營業(yè)成本也少計(jì)了1085.14,
鄒老師
2023 03/27 21:24
你好,主營業(yè)務(wù)收入少記了1085.14。營業(yè)成本也少計(jì)了1085.14,那調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本??1085.14 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入???1085.14
fen343427153
2023 03/27 21:28
老師,這種一借一貸平的分錄,有需要在今年做一筆這樣的分錄嗎?
鄒老師
2023 03/27 21:29
你好,主營業(yè)務(wù)收入少記了1085.14。營業(yè)成本也少計(jì)了1085.14,那調(diào)整分錄(是需要做的)是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本??1085.14 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入???1085.14 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~