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老師 現(xiàn)在月末銷項、進項需要做結轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

84784984| 提問時間:2023 03/16 11:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
不需要的哈,根據(jù)凈額結轉(zhuǎn)就是
2023 03/16 11:33
84784984
2023 03/16 13:37
應交稅費下 都是負數(shù) 會不會太難看了?凈額直接由轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn)到未交增值稅 是吧
家權老師
2023 03/16 13:57
實在有強迫癥,就這么干 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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