問題已解決

青老師接 ,別的老師不要來接 亂接直接投訴 收到2月份收到的防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票280元(一般納稅人),可以把發(fā)票全額計(jì)入3月份的納稅申報(bào)表四中:增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi):期初余額280元嗎?

84784970| 提問時間:2023 03/16 09:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你是一般納稅人; 2月你做賬沒有 ; 你是? 3月報(bào)的話;? ?對的; 到時你暫時不抵減; 你的期初會留抵280 ; 以后抵減的??
2023 03/16 09:31
84784970
2023 03/16 09:34
老師,2月份只做了分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。
84784970
2023 03/16 09:37
沒有把發(fā)票280元,計(jì)入一般納稅人附表四和減免明細(xì)表中的本期發(fā)生額。
meizi老師
2023 03/16 09:44
你好; 那你2月稅費(fèi) 3月報(bào) ; 你 2月記得做抵減分錄哈 ;到時你3月報(bào)這筆280 ; 你到時可以寫在減免表和明細(xì)表 去的??
84784970
2023 03/16 09:51
老師,2月發(fā)票沒有入賬,沒有抵減,只有付款。在3月的附表四和減免明細(xì)表中只填寫本期發(fā)生額280、不做抵減分錄,哪個月抵減在做抵減分錄嗎?
meizi老師
2023 03/16 09:58
你好 ;? ?是的; 那個月抵減 就對應(yīng)在? 所屬期內(nèi)的增值稅申報(bào)表去寫抵減申報(bào)表的??
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