問(wèn)題已解決

老師,增值稅都有繳納了,然后我看了她原來(lái)的申報(bào)都是有欠稅出來(lái),不知道他的數(shù)據(jù)哪里來(lái)的,那個(gè)女的就是亂作的現(xiàn)在我這邊提交申報(bào)的話有個(gè)欠稅出來(lái),我應(yīng)該怎么弄?她以前的報(bào)表我需要更改嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/09 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
25欄里面的嗎。你在哪里看到的欠費(fèi)?
2023 03/09 12:08
84785017
2023 03/09 12:08
看到33行那邊欠費(fèi)了
郭老師
2023 03/09 12:10
你看一下25和30是不是一樣的進(jìn)。
84785017
2023 03/09 12:15
這個(gè)是2022.8月 麻煩老師幫忙看下
84785017
2023 03/09 12:16
這個(gè)是2022.09月謝謝
郭老師
2023 03/09 12:18
30欄填寫(xiě)的不對(duì),你自己修改一下不就行了。
郭老師
2023 03/09 12:18
和25欄填寫(xiě)一樣的去
84785017
2023 03/09 12:24
那我這個(gè)月的就這樣填寫(xiě)了,他以前的那些全是錯(cuò)的,就不用管她了吧
郭老師
2023 03/09 12:27
是的是的,就不要管了。
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