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去年11月預(yù)付款。今年2月才收到票。在匯算清繳時不用調(diào)整?
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速問速答你好,去年11月預(yù)付款,當(dāng)時有做無票費用分錄嗎??
2023 03/04 19:50
67836052
2023 03/04 19:55
當(dāng)時做:借,預(yù)付賬款,貸,銀存。今年做的:借,制造費用,貸,預(yù)付賬款
鄒老師
2023 03/04 19:55
你好,那這樣也沒有計入去年的損益核算,也就不需要調(diào)整了?
67836052
2023 03/04 19:57
老師,我不理解的是,什么時候才叫影響損益?
鄒老師
2023 03/04 19:58
你好,計入了損益科目(比如計入了管理費用,主營業(yè)務(wù)成本這樣的科目)
67836052
2023 03/04 19:59
能不能這樣簡單理解,什么時候收到票就影響什么時候的損益 ?
鄒老師
2023 03/04 20:00
你好,是的,是這樣的
67836052
2023 03/04 20:01
那這筆分錄如何能改成影響去年的損益呢?
鄒老師
2023 03/04 20:02
你好,除非你去年已經(jīng)做了無票費用分錄
67836052
2023 03/04 20:03
老師,那個分錄怎么寫?
鄒老師
2023 03/04 20:04
你好,去年的時候
借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
67836052
2023 03/04 20:05
去年付款了,不能用應(yīng)付了。那今年收到票就直接附到去年的憑證后就可以了?
鄒老師
2023 03/04 20:06
你好,去年的時候
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
這樣做,才會影響去年的損益
67836052
2023 03/04 20:12
老師煩請你看下我寫的全部分錄,有沒有錯的
鄒老師
2023 03/04 20:13
你好,不對。
今年取得發(fā)票的時候,需要先把去年暫估費用的分錄紅沖,然后再根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)費用的分錄?
67836052
2023 03/04 20:15
這樣對不?
鄒老師
2023 03/04 20:16
你好,把管理費用? ?換成? 以前年度損益調(diào)整—管理費用? ?就對了?
67836052
2023 03/04 20:17
是第二個管理費用,對吧
鄒老師
2023 03/04 20:17
你好,兩個分錄都是 (把管理費用? ?換成? 以前年度損益調(diào)整—管理費用)
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