問題已解決
我單位在10月31日收到一張增值稅專用發(fā)票,已在10月份認證,10月的稅款在11月初繳納,但是11月中旬,對方將該發(fā)票紅沖,重新給我們開具一張藍字發(fā)票,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)后,讓我們在11月中旬補交10月31日那張發(fā)票的稅款,我們該怎么處理賬務(wù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? ?意思這個發(fā)票當時收到就有問題 是嗎 ? 重新開的發(fā)票也是不對 ; 所以讓你補稅嗎??
2023 02/20 14:21
84784959
2023 02/20 15:41
沒問題,只是紅沖了,重新開具了一份
meizi老師
2023 02/20 15:45
你好1;? ? 沒有問題; 就做 轉(zhuǎn)出 ;然后去 紅沖分錄即可; 你之前開了紅字信息表出去是嗎; 我看看你之前分錄. 什么準則? ?
閱讀 704