問題已解決

老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫這張表的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊

84785012| 提問時(shí)間:2023 02/17 13:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照你個(gè)稅系統(tǒng)里的
2023 02/17 13:48
84785012
2023 02/17 13:52
但是我賬上的工資金額跟個(gè)稅的金額差異很大,查180萬
樸老師
2023 02/17 13:54
同學(xué)你好 為啥會(huì)有這么多呢
84785012
2023 02/17 13:56
然后我在調(diào)減工資費(fèi)用嗎,調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
84785012
2023 02/17 13:57
因?yàn)槲覀児?,有一個(gè)售后部門屬于小規(guī)模納稅人,但是售后部門的人員的工資,在同一個(gè)法人的情況下,申報(bào)個(gè)稅時(shí),我們兩邊分配申報(bào)的,但是發(fā)放工資和社保繳納的又是我們這個(gè)總公司,所以就有這個(gè)差異,
樸老師
2023 02/17 14:01
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解的 那你得按照調(diào)整后的申報(bào)
84785012
2023 02/17 14:51
那我是不是有兩種方案啊,一種就是重新把個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的,更正了在申報(bào),另一種就是,把多余的部分調(diào)增所得稅應(yīng)納稅所得額,
樸老師
2023 02/17 14:58
同學(xué)你好 對(duì)的 可以這兩種的
84785012
2023 02/17 16:08
調(diào)增所得稅的話,那就和我的賬對(duì)不上了,我賬上的費(fèi)用這些需要更改不
樸老師
2023 02/17 16:15
同學(xué)你好 這個(gè)不需要改賬
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