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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,比如2022年6月出口退稅視同內(nèi)銷,現(xiàn)在2023年1月要進(jìn)行出口,怎么更改以前的報(bào)表?
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速問速答柯南老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 正在解答 請(qǐng)稍后
2023 02/07 09:46
柯南老師
2023 02/07 09:58
你好??如果之前確認(rèn)開具了增值稅普通發(fā)票,應(yīng)紅字沖減。重新開具增值稅普通發(fā)票時(shí),選擇出口退稅收入適用稅率
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