問(wèn)題已解決

老師去年的時(shí)候我做錯(cuò)了一筆賬。應(yīng)該是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。被我整成了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 怎么辦?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 09:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,補(bǔ)充分錄,
2023 02/06 09:09
84784984
2023 02/06 10:10
這筆成本費(fèi)用是專票,去年十二月已經(jīng)抵扣了,還需要調(diào)整其他科目嗎?
小林老師
2023 02/06 11:01
您好,麻煩您不要催
小林老師
2023 02/06 11:01
您好,那您借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~