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老師,建筑勞務(wù)公司的人工工資可不可以直接進(jìn)管理費(fèi)用,小規(guī)模

84785037| 提問時(shí)間:2023 02/02 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好,建筑勞務(wù)公司的人工工資,應(yīng)當(dāng)計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本才是的?
2023 02/02 15:05
84785037
2023 02/02 15:08
公司也沒有那么嚴(yán)謹(jǐn)沒有什么完工進(jìn)度,勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入營業(yè)成本時(shí)需要按完工進(jìn)度嗎
鄒老師
2023 02/02 15:08
你好,沒有完工進(jìn)度的情況下,是發(fā)生多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少的?
84785037
2023 02/02 15:12
意思是開多少票就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本嗎
鄒老師
2023 02/02 15:13
你好,是發(fā)生多少成本,就 結(jié)轉(zhuǎn)多少成本
84785037
2023 02/02 15:48
老師 他們這種公戶收到款后直接轉(zhuǎn)給法人了,走其他應(yīng)收款,所有的支付沖減其他應(yīng)付款,感覺不太合適,您那有什么好的辦法嗎
鄒老師
2023 02/02 15:49
你好,根據(jù)你的描述,所有的支付,應(yīng)當(dāng)沖銷之前掛賬的??其他應(yīng)收款? ?才是的?
84785037
2023 02/02 16:05
他是那個(gè)他這個(gè)建筑公司吧,他是每個(gè)月都有,都有那個(gè)收入,他那個(gè)當(dāng)對(duì)方打過來錢以后,那個(gè)這個(gè)這收的這些錢都打到法人的卡上了,然后我每次支付工資和是那個(gè)報(bào)銷的時(shí)候都是重減重減法人的其他應(yīng)收款啊,其他應(yīng)收款我寫錯(cuò)了,想錯(cuò)了。就是,他這樣是沒問題的是吧,中間會(huì)不會(huì)有什么問題呀?
鄒老師
2023 02/02 16:06
你好,根據(jù)你的描述,所有的支付,應(yīng)當(dāng)沖銷之前掛賬的??其他應(yīng)收款? ?才是的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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