問題已解決

我在申報所得稅,準備享受高新技術企業(yè)2022年第四季度購置設備一次性稅前全額扣除并100%加計扣除的優(yōu)惠,根據(jù)指導,應該填寫A201020和(A200000)第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除,但是這兩個金額都會被帶到主表上,導致被稅前扣除了兩次,請問老師,我這個而理解對嗎, 或者是哪里填寫的不正確呢,感謝

67024800| 提問時間:2023 01/15 17:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是兩個不同的政策,你是不能兩個政策同時享受,你只能享受一個政策,也就是說你在一個地方選擇就行了。
2023 01/15 17:12
67024800
2023 01/15 17:19
老師您好,你看我只填報了其中的一個就會報錯,這兩個截圖是我分別只填了其中一個顯示的錯誤,這個要如何處理呢
陳詩晗老師
2023 01/15 17:22
嗯,就是你最后的實際利潤金額,他這個金額是減了兩次嗎?還是只減了一次。
67024800
2023 01/15 17:25
是的老師,被減了兩次,就是在我第一個發(fā)出來的截圖的兩個紅框里,被減除了兩次,導致計算的稅額就跟我自己測算的金額不一致了
陳詩晗老師
2023 01/15 17:31
沒問題,你是這樣的。首先,你是不是買了固定資產(chǎn),可以享受一次扣除?然后你還滿足了研發(fā)的那個加計扣除。相當于你是扣了兩個,就是本身可以扣除的,再加擊了100%正確的沒問題。
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