問(wèn)題已解決

老師 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下增值稅附表三提示填寫(xiě)本期實(shí)際扣除金額 之前沒(méi)填過(guò)我按照紅沖金額填寫(xiě) 應(yīng)交稅款就不對(duì)了紅沖部分就是差額納稅吧是填寫(xiě)紅沖金額這個(gè)數(shù)嗎但是填寫(xiě)這個(gè)數(shù) 稅款怎么就變了呢稅款多了

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 15:16
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!本期發(fā)生額也要填寫(xiě)的,你們是什么行業(yè)呢?
2023 01/15 15:19
84785017
2023 01/15 15:22
建筑行業(yè)的 老師 麻煩了
84785017
2023 01/15 15:23
麻煩老師了 謝謝
84785017
2023 01/15 15:24
填寫(xiě)了后 稅款變動(dòng)了 填寫(xiě)紅沖的金額
84785017
2023 01/15 15:33
麻煩老師看下謝謝
丁小丁老師
2023 01/15 15:35
您好!提示那里5列是小于零的,保存時(shí)就這一個(gè)提示嗎?
84785017
2023 01/15 15:37
是的 保存就這一個(gè)提示
84785017
2023 01/15 15:38
按紅沖金額填寫(xiě) 附表一的稅款增多了
丁小丁老師
2023 01/15 15:46
您好!這個(gè)表三是差額征稅才填寫(xiě)的,如果你只是開(kāi)了紅字發(fā)票的話(huà),那就只要在表一反映就行了
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