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請問12月購買了一項(xiàng)年費(fèi)服務(wù),因?yàn)闆]有收到發(fā)票,所以做了預(yù)付賬款,12月已經(jīng)開始使用服務(wù),但是發(fā)票1月份才收到,12月的費(fèi)用如何去攤銷呢
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速問速答你好,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,沒有發(fā)票也可以做,然后次月發(fā)票到了,借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款,然后你再做當(dāng)年的借管理費(fèi)用待預(yù)付賬款
2023 01/14 11:28
84784965
2023 01/14 11:35
這筆費(fèi)用是需要按月份去分?jǐn)偟?也就是12月起每個月要分?jǐn)?66.66 原先付款時候做了分錄是
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
12月應(yīng)當(dāng)分?jǐn)?66.66,但是沒有收到發(fā)票
郭老師
2023 01/14 11:38
這個收到發(fā)票也分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
84784965
2023 01/14 11:43
因?yàn)槿绻?2月不分?jǐn)偟脑?到時候收到發(fā)票再分?jǐn)?只能分?jǐn)?1個月的費(fèi)用 直接分?jǐn)偩涂梢詫?不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整吧 就是12月開始分?jǐn)?然后1-11月直接分?jǐn)偩涂梢?/div>
郭老師
2023 01/14 11:44
對的,是的,是這么做的。
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