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我單位12月虧損,全年是盈利的,這種情況,業(yè)務招待費還用調出來嗎?

84785021| 提問時間:2023 01/12 09:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 還是需要調增的呢
2023 01/12 09:02
84785021
2023 01/12 11:25
是在匯算清繳的時候不
東老師
2023 01/12 11:25
會算清繳的時候納稅調整。
84785021
2023 01/12 14:09
老師,怎么做賬呢
東老師
2023 01/12 14:09
這個納稅調整是不需要做賬的。
84785021
2023 01/12 14:24
不用增加所得稅費用嗎
東老師
2023 01/12 14:24
所得稅增加,但是調整的會計分錄不用做
84785021
2023 01/12 14:24
所得稅增加的分錄是?
東老師
2023 01/12 14:25
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785021
2023 01/12 15:02
老師,如果本年度需要調整所得稅,是做在12月份呢還是在匯算清繳的時候做呢
東老師
2023 01/12 15:03
在發(fā)生所得稅的月份做賬就行了
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