問(wèn)題已解決

借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口低減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸:已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅)。 退稅款是183390.42元,這個(gè)分錄的借貸具體金額怎么寫呀

m83438368| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/07 18:05
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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(差額)   其他應(yīng)收款(實(shí)際收到的金額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(申請(qǐng)的金額)
2023 01/07 20:45
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