問題已解決

老師,上個(gè)季度多計(jì)提了印花稅,我這個(gè)季度做紅沖分錄,是不是借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅?我問了會(huì)計(jì)問的其他老師,但是我覺著老師說的不對(duì)

84785038| 提問時(shí)間:2023 01/05 14:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 做計(jì)提 時(shí)相反分錄就行?
2023 01/05 14:19
84785038
2023 01/05 14:31
可是,稅金及附加月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn),余額為零了,做反分錄時(shí),會(huì)出現(xiàn)稅金及附加負(fù)數(shù)余額
玲老師
2023 01/05 14:35
你好負(fù)數(shù) 了 直接沖本年利潤(rùn)也行??
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