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m791634918| 提問時間:2023 01/05 11:32
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
(1) 借:待處理財產(chǎn)損溢300   貸:原材料300 借:管理費用300   貸:待處理財產(chǎn)損溢300 (2) 借:待處理財產(chǎn)損溢500   貸:原材料500 借:管理費用500   貸:待處理財產(chǎn)損溢500 (3) 借:原材料750   貸:待處理財產(chǎn)損溢750 批準后 借:待處理財產(chǎn)損溢750   貸:管理費用750 (4) 借:固定資產(chǎn)30000   貸:以前年度損益調(diào)整30000 (5) 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢12700   累計折舊12300   貸:固定資產(chǎn) 25000  批準后:    借:營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧12700   貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢12700 (6) 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢45000   貸:庫存商品 45000  批準后:    借:營業(yè)外支出15000   其他應收款30000   貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 45000 (7) 借:庫存現(xiàn)金65   貸:待處理財產(chǎn)損溢65  批準后,未查明原因的:    借:待處理財產(chǎn)損溢65   貸:營業(yè)外收入  65
2023 01/05 12:08
m791634918
2023 01/05 12:17
謝謝老師啦
財會老師
2023 01/05 12:53
不用客氣,祝您學習愉快!
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