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我每個月的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,然后我的銷項稅有以前加計抵減的部分了,不用交稅,我這個分錄怎么做

84785000| 提問時間:2023 01/04 10:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益? ? ; 你把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去 就可以抵減了??
2023 01/04 10:59
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