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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的月末結(jié)賬會計(jì)分錄給我發(fā)一下。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 比如? ?
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
2022 12/27 18:03
84785029
2022 12/27 18:21
老師。請幫忙把數(shù)字填寫在會計(jì)分錄里。銷項(xiàng)稅額是2000,進(jìn)項(xiàng)稅額是3000。請把結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄發(fā)一下我看看,謝謝。
meizi老師
2022 12/27 18:28
你好;? ?借 銷項(xiàng)稅2000 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅3000;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?1000
84785029
2022 12/28 10:32
老師,我問一下,是先做銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)再做進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)。最后做進(jìn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)?請賜教謝謝!
meizi老師
2022 12/28 10:35
你好;? ? 是的; 月末在做 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn);? ? ? ??
84785029
2022 12/28 10:44
我的意思是說那個進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)做完,然后做銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)做完之后才能做,你給我發(fā)的這個是不是你給我發(fā)的這個差額階段是這樣子的嗎?步驟。
meizi老師
2022 12/28 10:49
?你好 ;? ?一起做即可 ;? 差額 在做結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785029
2022 12/28 11:01
再請您幫個忙,我銷項(xiàng)稅是165137.62,進(jìn)項(xiàng)稅是197719.97,差額是32582.35.您能幫我做銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)、進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)、還有進(jìn)銷項(xiàng)的總結(jié)轉(zhuǎn)可以嘛。把數(shù)字填寫上。麻煩您了,我就是想看看全部操作步驟。不然我就是轉(zhuǎn)不過來這個彎。謝謝
meizi老師
2022 12/28 11:07
你好;? ?這個就是留底了進(jìn)項(xiàng)稅的 ;??借 銷項(xiàng)稅165137.62; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅32582.35. 貸進(jìn)項(xiàng)稅197719.97?? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32582.35.貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅32582.35.
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