問題已解決

老師 收到對方的紅字發(fā)票(前期費(fèi)用發(fā)票多開,現(xiàn)在開的紅字發(fā)票)紅字發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣,我該如何做賬呀

84785012| 提問時(shí)間:2022 12/14 09:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款、借管理費(fèi)用、負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 12/14 09:48
84785012
2022 12/14 09:57
因?yàn)榍捌谖胰氲氖菭I業(yè)費(fèi)用,麻煩您看我這樣做可以嗎? =借:營業(yè)費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 貸:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))前期入賬的含稅金額
郭老師
2022 12/14 09:58
可以的可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~