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固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候入錯(cuò)科目了 如何調(diào)賬?應(yīng)該屬于無(wú)形資產(chǎn)的早些年入到固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在年底資產(chǎn)清查要調(diào)賬 該如何調(diào)賬?

84784976| 提問時(shí)間:2022 11/29 14:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借無(wú)形資產(chǎn),貸固定資產(chǎn),?
2022 11/29 14:21
84784976
2022 11/29 14:24
這個(gè)固定資產(chǎn)已入賬5年,提足折舊 還要考慮折舊嗎
玲老師
2022 11/29 14:28
你好。這個(gè)也做更正就行,就是把折舊改為開銷。借累計(jì)折舊貸累計(jì)攤銷。
84784976
2022 11/29 14:29
就差在 轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)后5%的殘值可以繼續(xù)攤銷掉
玲老師
2022 11/29 14:32
可以的??梢缘模梢詳備N掉的。
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