問(wèn)題已解決
實(shí)際收款金額<開(kāi)票金額,如何做賬?比如本來(lái)應(yīng)實(shí)收300w的勞務(wù)費(fèi),其中100w作為人工費(fèi),由甲方代發(fā)了,就沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們的銀行賬戶流水,剩余200w才是實(shí)際進(jìn)公司賬。差額應(yīng)如何做賬?需要附什么資料?
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速問(wèn)速答借工程施工合同成本。貸應(yīng)收賬款100萬(wàn)。
2022 11/21 16:33
68929915
2022 11/21 16:36
老師,沒(méi)有用過(guò)借方的那兩個(gè)科目,我們是勞務(wù)公司,100w是后續(xù)不會(huì)收回的,人工費(fèi)之前是做進(jìn)主營(yíng)成本
玲老師
2022 11/21 16:41
就是計(jì)入成本了,你成本用哪個(gè)科目借方就用哪個(gè)?
68929915
2022 11/21 17:12
就一直掛在應(yīng)收上嗎?那附件要對(duì)方流水加代付協(xié)議夠嗎
玲老師
2022 11/21 17:18
需要附上代發(fā)協(xié)議和支付支出的證明。
然后你確認(rèn)收入時(shí),那個(gè)應(yīng)收賬款那就對(duì)沖了
68929915
2022 11/22 09:29
確認(rèn)收入是300w,但實(shí)際賬上沒(méi)這么多,利潤(rùn)虛高了嗎?
玲老師
2022 11/22 09:30
那如果是您收入記錯(cuò)了,您可以做更正分錄。
68929915
2022 11/22 10:11
人工費(fèi)以前做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100w 貸:應(yīng)付職工薪酬100w。期末結(jié)轉(zhuǎn)掉應(yīng)付職工薪酬。現(xiàn)在貸做了應(yīng)收賬款,那應(yīng)付職工薪酬怎么體現(xiàn)?確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款300w 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2912621.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 87378.64。
yh收款 借:yh存款200w 貸:應(yīng)收賬款200w,不是跟確認(rèn)收入匹配不上嗎
玲老師
2022 11/22 10:21
代發(fā)工資時(shí)? ?借應(yīng)付工資,貸 應(yīng)收賬款? 這樣??
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