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結(jié)轉(zhuǎn)銷項 跟次月實際繳納的時候,要么繳納的多,要么繳納的少,這種情況下怎么做賬啊

河北小蔥| 提問時間:2022 11/16 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/16 11:01
河北小蔥
2022 11/16 11:09
老師,如果是小規(guī)模納稅人,比如結(jié)轉(zhuǎn)銷項25.3 繳納時25.2 差額,是計入營業(yè)外收入嗎?
樸老師
2022 11/16 11:17
小規(guī)模沒有銷項三級科目 不交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
河北小蔥
2022 11/16 11:39
老師,如果是小規(guī)模納稅人,比如結(jié)轉(zhuǎn)銷項25.3 繳納25.4 差額計入營業(yè)外支出嗎?還可以走哪個科目???
樸老師
2022 11/16 11:44
同學你好 不是呀 繳稅的話直接 借應交稅費增值稅 貸銀行存款
河北小蔥
2022 11/16 11:47
老師,繳納的時候,分錄會做,是有差額的時候,那么做對嗎?
樸老師
2022 11/16 11:55
同學你好 嗯 就是這樣做的哦
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