問題已解決

就是上個月的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項票,如果當(dāng)時做賬時當(dāng)普票做了分錄這個月我應(yīng)該怎么把稅提出來啊

84785022| 提問時間:2022 11/03 17:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你現(xiàn)在做 ;借進(jìn)項稅貸成本或者費用 (之前借方的含稅科目? ?去沖? ?)
2022 11/03 17:30
84785022
2022 11/03 17:35
沒有上傳,就是上傳不了我才選擇另外的
meizi老師
2022 11/03 17:49
?你好;? 你是調(diào)整分錄 ; 你直接 做 :??借進(jìn)項稅貸成本或者費用 (之前借方的含稅科目? ?去沖? ?)? 做科目即可;? ?
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