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普票當成專票做賬做了稅,那我更正分錄,是借管理費正數(shù),借進項稅轉出負數(shù)嗎
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速問速答當把普票當成專票做賬時,更正分錄也應該是借管理費正數(shù),貸進項稅轉出負數(shù),以償還稅務機關的稅款,具體的更正分錄的步驟是:
1、根據(jù)普票開具的增值稅專用發(fā)票,在稅務機關登記,獲得稅收明細表,填列發(fā)票明細表;
2、根據(jù)實際進項稅額,在會計憑證中以借管理費正數(shù),貸進項稅轉出負數(shù),抵扣應交稅費;
3、對普票已經(jīng)做過的計算和抵扣進行更正,將原有的借方來源科目調為進項稅額,貸方調為管理費,并將已經(jīng)抵扣的來源科目也進行更正調整及記錄。
意見:既然把普票當做專票做賬,就要根據(jù)實際情況進行更正,才能保證會計賬實,稅務正確,從而避免被稅務機關罰款及處罰。而會計人員在使用專票時,要及時做好相關登記,以便于及時正確的補齊抵扣稅收明細,有效地避免企業(yè)的稅務風險。
2023 01/12 14:54
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