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老師,題目的答案是不是D?如果是D,說明銷售自己使用過 12 年的 1 輛小汽車,是按照3%減按2%來做的,但我認(rèn)為倒推12年,應(yīng)該是2009年,2009年購(gòu)入的固定資產(chǎn)已經(jīng)可以抵扣了,這種情況下,銷售小汽車是不是應(yīng)該按照34000*13%來計(jì)算銷項(xiàng)稅?

潛心001| 提問時(shí)間:2022 10/30 09:09
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企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅=(9200+34000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=838.83+4026.55=4865.38(元)。
2022 10/30 22:06
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