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增值稅留抵抵減情況說明怎么寫

m83438368| 提問時(shí)間:2022 10/27 17:05
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 增量留抵退稅情況說明模板 留抵退稅情況說明 XXXXXXXXX稅務(wù)局: 根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署于2019年頒布的《財(cái)政部稅務(wù) 總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總 局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)),我公司符合增值稅增量留抵退稅 的要求,特向貴局申請20年5-10月增量留抵退稅,現(xiàn)將情況匯報(bào) 如下: 1、我公司納稅信用等級(jí)為 級(jí); 2、申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形。 3、申請退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上; 4、自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策; 5、自2019年4月稅款所屬期起,我公司連續(xù)六個(gè)月(2019年- 月)增量留抵稅額均大于零且第六個(gè)月增量留抵稅額為元,大于50萬 元; 6、2019年4月至2019年10月我公司已抵扣的增值稅專用發(fā)票 注明的增值稅額為元; 7、2019年4月至2019年10月我公司全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 元: 8、進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例= ; 9、允許退還的增量留底稅額應(yīng)為元。 現(xiàn)我公司提交《退(抵)稅申請表》后,懇請貴局及時(shí)為我公司 辦理退稅。 ********有限公司
2022 10/27 17:13
立峰老師
2022 10/27 17:13
就是把文件要求的退稅條件及指標(biāo)填一下
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