問題已解決

老師,我問下,之前留底退稅不是都退給企業(yè)了嘛,那我填增值稅表二的時候,填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出地方,然后增值稅附加稅表格我沒注意,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)附加稅申報表里有之前留底退稅退來的金額,怎么回事 1065.74是退給我們的留底稅,我表二里填在進(jìn)項轉(zhuǎn)出地方,附加稅表里有這金額, 是不是之前填錯了

84784958| 提問時間:2022 10/24 11:09
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林在老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
同學(xué)你好,在計算附加時候可以把之前留抵退稅的部分從新增增值稅種剔除,這樣就避免了重復(fù)繳納附加稅。
2022 10/24 11:18
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