問題已解決

我的工程物資已全部領(lǐng)用,一進(jìn)一出,現(xiàn)在也要做沖銷分錄嗎?如借工程物資,貸銀行存款,借在建工程貸工程物資,現(xiàn)要把在建工程更正為長期待攤,工程物資要沖銷嗎

暖暖| 提問時間:2022 10/16 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不用的直接借,長期待攤費(fèi)用貸在建工程。
2022 10/16 15:07
暖暖
2022 10/16 15:17
老師,我這些更正的有損益類科目,要合計到本月數(shù)一起計算結(jié)轉(zhuǎn)至本月本年利潤
郭老師
2022 10/16 15:31
對的,是的,是這么做的。
暖暖
2022 10/16 15:32
老師,是以前年度的損益類
郭老師
2022 10/16 15:33
修改匯算清交嗎?不修改的就不要緊,沒有關(guān)系,影響今年的,影響現(xiàn)在的,影響這個月的。
暖暖
2022 10/16 15:34
什么情況下要修改匯算清繳
郭老師
2022 10/16 15:39
涉及到以前年度損益類科目的都可以修改
暖暖
2022 10/16 16:01
明白,老師還有一個問題,我的工程物資不沖銷,賬上一直顯有這個領(lǐng)用工程物資的未沖銷的痕跡。
暖暖
2022 10/16 16:01
明白,老師還有一個問題,我的工程物資不沖銷,賬上一直顯有這個領(lǐng)用工程物資的未沖銷的痕跡。
郭老師
2022 10/16 16:04
你好 你要沖霄他也有記錄 除非反結(jié)賬修改
暖暖
2022 10/16 16:08
老師,是手工記賬
郭老師
2022 10/16 16:13
你好,你能在當(dāng)月直接修改嗎?
郭老師
2022 10/16 16:13
更改不了的話,你紅充不充都是一樣的結(jié)果啊,可以不用動了。
暖暖
2022 10/16 16:14
以前年度的,當(dāng)月怎么改
郭老師
2022 10/16 16:16
你好,以前年度的你不要去修改啦,都已經(jīng)做了年報 借,長期待攤費(fèi)用貸在建工程。 在這個月就做這個
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