問(wèn)題已解決

老師你好,我想咨詢一下,就是我這個(gè)月的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表,它的,資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債和所有者權(quán)益的合計(jì)不相等,然后就是有一筆費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后我現(xiàn)在的話已經(jīng)結(jié)賬了,這筆費(fèi)用該又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?就是用的是用友T3的軟件。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/14 12:36
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué) 你把費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)就可以了
2022 10/14 12:39
84784996
2022 10/14 12:44
現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)呢再做一個(gè)憑證嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 10/14 12:45
借,本年利潤(rùn) 貸,x費(fèi)用
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