問題已解決

就是我們公司以前年度已經(jīng)申報(bào)繳納房產(chǎn)稅,但是計(jì)稅依據(jù)和申報(bào)企業(yè)所稅年報(bào)的計(jì)稅不一樣,稅局要求我們補(bǔ)登一條房產(chǎn)稅源申報(bào)17-21年的房產(chǎn)稅,,我們做賬要計(jì)提補(bǔ)登的這一部分房產(chǎn)稅嗎

84785000| 提問時(shí)間:2022 10/12 14:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
是的沒錯(cuò),這 是要的, 往年的,金額不大的也可簡化處理一次性記損益,大額的通過以前年度損益調(diào)整處理, 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022 10/12 14:43
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