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差額征稅 怎么報(bào)稅的
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速問速答同學(xué)您好,差額征稅填申報(bào)表:
1.將差額扣除項(xiàng)目填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料;
2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料;
3、按照5%征收率簡易辦法計(jì)稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報(bào)表中;
4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報(bào)表。
2022 10/12 09:41
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