問(wèn)題已解決

以前年度少交企業(yè)所得稅,要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,為啥選C

m3993_71018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/10 16:03
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財(cái)會(huì)老師
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職稱:初級(jí)
這是針對(duì)少記的收益或多記的費(fèi)用的處理,不是針對(duì)所得稅的 借:相關(guān)科目   貸:以前年度損益調(diào)整【少記的收益,或多記的費(fèi)用】
2022 10/10 18:13
m3993_71018
2022 10/11 09:36
您是說(shuō)題目問(wèn)的是調(diào)賬的步驟,而不是補(bǔ)提企業(yè)所得稅的步驟嗎
財(cái)會(huì)老師
2022 10/11 09:56
是的,您的理解正確。
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