問題已解決
老師你好公司補交了上年度的所得稅麻煩看看我這樣記賬對嗎?1.付款時,借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交所得稅,借:營業(yè)外支出~滯納金,貸:銀行存款,2.計提所得稅:借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交所得稅,貸:以前年度收益;3.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,借:利潤分配~未分配利潤,貸:以前年度損益
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對樊素炒香菇你好,第二個分錄做反了,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2021 11/05 14:01
84785033
2021 11/05 14:13
哈哈??對的,寫錯了謝謝老師
郭老師
2021 11/05 14:15
不用客氣,工作愉快。
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