問(wèn)題已解決

老師 我們行政事業(yè)單位改制,五個(gè)單位合并,原單位有余額的科目該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理給他做平呢

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/10 15:11
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,一般就是涉及到過(guò)賬的問(wèn)題,將合并前的單位的賬目錄入合并后單位的期初余額,或者是做過(guò)帳的發(fā)生額。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借資產(chǎn)類(lèi),貸,負(fù)債類(lèi)和所有者權(quán)益類(lèi)。 預(yù)算會(huì)計(jì):借資金結(jié)存,貸財(cái)政撥款結(jié)余。
2022 10/10 15:36
84784967
2022 10/10 16:07
已經(jīng)合并了 原單位不需要處理嗎 老師
王小龍老師
2022 10/10 16:07
同學(xué)您好,原單位就不做什么操作了。
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