問題已解決

老師您好,21.10月繳納的稅款2022.4月份退回來了繼續(xù)享受延期,2022.8月份又重新繳納了這部分增值稅4月申報表我應(yīng)該如何填寫呢

84784982| 提問時間:2022 09/13 11:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
申報表不體現(xiàn),只在會計賬上做退稅的分錄
2022 09/13 11:28
84784982
2022 09/13 11:32
主要是國稅當時也沒有把退的這部分稅款數(shù)據(jù)推送到4月期末未交稅額里面,那我8月份總計繳納8000元當期的和延期退回的3000=11000元,8月份已交稅金只能填8000,不能填11000,不然我的期末欠繳數(shù)據(jù)就對不上?
84784982
2022 09/13 11:33
8月申請表表是否可以只填8000呢 本期繳納上期數(shù)據(jù)那一欄
家權(quán)老師
2022 09/13 11:33
是的,你8月直接填8000,3000是它系統(tǒng)直接扣的
84784982
2022 09/13 11:47
8000和3000都是系統(tǒng)直接扣除的
家權(quán)老師
2022 09/13 11:48
直接做交稅的分錄就是了
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