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老師,實際供應(yīng)商貨款已經(jīng)結(jié)完了。賬上還掛有預(yù)付賬款借方余額怎么調(diào)
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速問速答借庫存商品,貸預(yù)付賬款,你是不是少做了這個?
2022 09/08 15:30
84784948
2022 09/08 15:33
原來建賬是別人弄的,我后面接手,現(xiàn)在調(diào)平,好多實際沒有賬了,有的借方還掛有數(shù),有的貸方還有數(shù)。
郭老師
2022 09/08 15:33
那你看一下他是不是少做了入庫。
郭老師
2022 09/08 15:33
庫存商品能一致嗎?
84784948
2022 09/08 15:36
原來建賬的時候前面有經(jīng)營活動,后面變公司了,以借款的形式給別人預(yù)付了錢,建賬時就該有期初余額,在付貨款時又給別人把借的預(yù)付款扣下了。形成貸方余額了
郭老師
2022 09/08 15:37
你好,可以用利潤分配,未分配利潤來調(diào)整。
84784948
2022 09/08 15:38
如果做庫存商品購進平了預(yù)付賬款,那庫存商品又不對了,這個怎么操作
郭老師
2022 09/08 15:39
你好,用利潤分配,未分配利潤來調(diào)整,我回復(fù)的和你回復(fù)的怎么不同步。
84784948
2022 09/08 15:42
好的,貸方余額就借預(yù)付賬款,貸利潤分配?
郭老師
2022 09/08 15:42
對的,是的,是這么做。
84784948
2022 09/08 15:45
老師,那利潤變多了?
郭老師
2022 09/08 15:46
對的是的,你當(dāng)時的期初也錄入的不對。
郭老師
2022 09/08 15:47
你當(dāng)時期初錄入的不對
另一個科目錯在哪里
84784948
2022 09/08 15:55
反正庫存商品也不對,
84784948
2022 09/08 15:56
當(dāng)初預(yù)付款沒錄期初,不是我建賬的,除了貨幣資金有期初,其他的全部按發(fā)生額來的,
郭老師
2022 09/08 15:57
調(diào)整你看一下你的庫存商品,通過庫存商品來調(diào)整,庫存商品不一致的,你再調(diào)整庫存
84784948
2022 09/08 16:02
老師,庫存有哪幾種調(diào)法?
郭老師
2022 09/08 16:03
你好,盤虧盤盈做這個。
郭老師
2022 09/08 16:03
或者你知道有銷售出去的,但是沒有確認收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在補上收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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