問(wèn)題已解決

老師,我公司八月份給供應(yīng)商預(yù)付了一筆貨款,掛了預(yù)付賬款,可是后來(lái)貨物沒(méi)來(lái),然后對(duì)方要把這筆貨款,算成借款,然后后期還我們,這個(gè)我怎么做賬呢?前期掛的是預(yù)付賬款?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2016 11/22 16:14
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84784981
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,就直接這么做嗎?轉(zhuǎn)成了借款,不是應(yīng)該掛其他應(yīng)收款嗎
2016 11/22 16:31
84784981
2016 11/22 16:58
那摘要寫什么呢?是不是寫調(diào)帳???
宋生老師
2016 11/22 16:15
您好!借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)付賬款。
宋生老師
2016 11/22 16:33
您好!不好意思,是其他應(yīng)收款,我搞錯(cuò)了。
宋生老師
2016 11/22 16:59
您好!就寫“XX公司預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為借款”
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