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老師,收到銷項負數(shù)的票要怎么做賬?

忘nana| 提問時間:2022 09/01 10:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是銷售方開給你們的嗎
2022 09/01 10:19
忘nana
2022 09/01 10:21
是銷售方開的
小鎖老師
2022 09/01 10:22
您好,這個是你們退貨了吧
忘nana
2022 09/01 10:24
是退貨的。
小鎖老師
2022 09/01 10:26
您好,是這樣的,退貨的我們就把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到貸方
忘nana
2022 09/01 10:27
分錄怎么做?還有就是商品之前結(jié)轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在對不上
小鎖老師
2022 09/01 10:28
您好,是這樣的? 借 銀行存款? 貸 庫存商品
忘nana
2022 09/01 10:30
還有稅呢?庫存商品剩下的金額對不上要怎么弄?
小鎖老師
2022 09/01 10:35
你的進項稅抵扣了沒啊
忘nana
2022 09/01 10:38
抵了之后,再退的貨
小鎖老師
2022 09/01 10:46
那就需要把進項稅也做在貸方?jīng)_回的
忘nana
2022 09/01 10:56
是進項轉(zhuǎn)出還是直接就做負?
小鎖老師
2022 09/01 10:56
您好,是屬于進項轉(zhuǎn)出的意思,已經(jīng)咱們已經(jīng)抵扣了
忘nana
2022 09/01 10:59
庫存商品剩的金額和要沖的對不上要怎么做?
小鎖老師
2022 09/01 11:01
怎么會對不上,不是按照你當時采購的轉(zhuǎn)出了嗎
忘nana
2022 09/01 11:04
之前銷售了一些,結(jié)轉(zhuǎn)多了
小鎖老師
2022 09/01 11:09
這次只能按照你當初購進的結(jié)轉(zhuǎn)
忘nana
2022 09/01 11:13
那余額就會顯示負數(shù)了,而且我們之后也不會在購入
小鎖老師
2022 09/01 11:14
那就不好辦了,主要是之前你們做錯了
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