問題已解決
背景:我是做工程的,我的甲方是營改增之前的老項目 他是按簡易計稅3% 我在他的手里分包了一個管道制作和安裝工程(制作是一個合同,安裝是一個合同) 管道制作呢,增值稅執(zhí)行的是13%的稅率 管道安裝,增值稅執(zhí)行的是3%的稅率(是不是這個認(rèn)定為甲供,所以才是3%) 問題: 1. 我的甲方是一般納稅人,異地提供建筑服務(wù)可以簡易計稅,可扣除一個分包款。 那我制作開的13%的專票,可以算分包款予以扣除嗎?
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速問速答預(yù)交納的時候,可以減掉分包來進(jìn)行計算預(yù)繳的增值稅。但是你回機(jī)構(gòu)地正常申報就不能了。
2022 08/31 19:30
84785006
2022 08/31 19:56
但是異地稅務(wù)局沒有讓我扣除,到底這個分包款怎么定義,看具體實體稅應(yīng)該去哪里獲取呢,但是異地稅務(wù)局沒有讓我的甲方扣除
陳詩晗老師
2022 08/31 19:59
首先預(yù)交納的話,你是用你的合同金額減去分包款去進(jìn)行預(yù)繳,因為分包的這一部分由分包商他自己要去預(yù)繳。
84785006
2022 08/31 20:24
我給我的甲方辦結(jié)算開票了 那應(yīng)該就可以拿著我的發(fā)票去預(yù)繳時扣除這一部分后交稅撒 但是我的甲方說稅務(wù)局沒有讓他扣除
陳詩晗老師
2022 08/31 20:25
那這個的話就看他稅務(wù)局是怎么說的咯。
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