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請問:增值稅延緩繳納政策下,比如:6月應(yīng)交增值稅:4萬,實繳了2萬,延緩繳納的2萬怎么入賬

84785022| 提問時間:2022 08/30 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅4萬, 借應(yīng)交稅費,未交增值稅2萬, 貸銀行存款, 未交增值稅,在貸方有余額2萬表示欠繳的稅款。
2022 08/30 09:26
84785022
2022 08/30 09:37
正常情況沒有延緩政策的情況下,我只會繳納的分錄。那這次也是先做了繳納的2萬的分錄;余留的2萬做了 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅2萬,余留的2萬做了:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬,這樣有問題嗎
郭老師
2022 08/30 09:39
你好,沒有問題,咱倆做的不就是一個,你只不過是分開,我是合在一塊兒。
84785022
2022 08/30 09:48
那7月實際有留底稅額10萬,但賬面上留底稅額只有10-2萬賬面的留底稅額與實際留底稅額不一致
郭老師
2022 08/30 09:51
你好,不可能的,你需要交增值稅,還有留底。
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