問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn):增值稅延緩繳納政策下,比如:6月應(yīng)交增值稅:4萬(wàn),實(shí)繳了2萬(wàn),延緩繳納的2萬(wàn)怎么入賬

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/30 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅4萬(wàn), 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅2萬(wàn), 貸銀行存款, 未交增值稅,在貸方有余額2萬(wàn)表示欠繳的稅款。
2022 08/30 09:26
84785022
2022 08/30 09:37
正常情況沒(méi)有延緩政策的情況下,我只會(huì)繳納的分錄。那這次也是先做了繳納的2萬(wàn)的分錄;余留的2萬(wàn)做了 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅2萬(wàn),余留的2萬(wàn)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn),這樣有問(wèn)題嗎
郭老師
2022 08/30 09:39
你好,沒(méi)有問(wèn)題,咱倆做的不就是一個(gè),你只不過(guò)是分開(kāi),我是合在一塊兒。
84785022
2022 08/30 09:48
那7月實(shí)際有留底稅額10萬(wàn),但賬面上留底稅額只有10-2萬(wàn)賬面的留底稅額與實(shí)際留底稅額不一致
郭老師
2022 08/30 09:51
你好,不可能的,你需要交增值稅,還有留底。
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