問題已解決

老師,我們是建筑業(yè)的,異地項目,我們是2月份稅期內(nèi)預繳1月份開票的增值稅和附加稅,那預繳這部分的稅費可以填在1月份增值稅申報表的附表四里的序號3的本期實際抵減稅額里嗎

84785001| 提問時間:2022 08/27 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
填在主表第28分次預交稅額
2022 08/27 10:34
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