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老師,預(yù)繳抵扣時(shí)附表四本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額怎么填?是只填預(yù)繳的增值稅,其他附加稅會(huì)自動(dòng)帶出來吧?

84784994| 提問時(shí)間:2022 11/07 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,是建筑的嗎?第三行,本期發(fā)生額填寫的是你預(yù)繳的金額,你需要抵扣多少填寫多少實(shí)際抵扣金額?
2022 11/07 08:39
郭老師
2022 11/07 08:40
增值稅抵扣了,附加稅跟著會(huì)抵扣的。
84784994
2022 11/07 08:43
是的,第三行是本地異地預(yù)繳的加起來都填在這里嗎?預(yù)繳的多些,實(shí)際抵扣的抵扣不完,是不是會(huì)形成應(yīng)交負(fù)數(shù)要退稅?另外主表也是自動(dòng)生成不用填的吧?
郭老師
2022 11/07 08:45
你本地怎么還預(yù)交稅款?
郭老師
2022 11/07 08:45
這里只填寫異地預(yù)繳的增值稅。如果多繳納的在這里抵扣不完的話,他留著以后抵扣,你不要填寫實(shí)際抵扣金額,在期末余額里面,讓它有余額就可以的
郭老師
2022 11/07 08:45
主表自己填寫,28欄里面填寫實(shí)際抵扣金額。
84784994
2022 11/07 08:46
是的,稅務(wù)叫幫忙先預(yù)交的
郭老師
2022 11/07 08:49
那就本地和異地一塊兒填寫。
84784994
2022 11/07 08:51
本地的怎么辦?這里能填嗎?當(dāng)初我們在本地預(yù)繳的時(shí)候附表一填的是未開具發(fā)票,這次我有開票在本地繳稅的,剛好能抵扣,就是不知道怎么操作,如果附表一填未開具發(fā)票負(fù)數(shù)的話,后面可以不用管,但預(yù)繳的稅體現(xiàn)不出來要抵扣,等于還在那,相當(dāng)于還是多交了
郭老師
2022 11/07 08:53
本地也填寫,和異地的一樣填寫。
郭老師
2022 11/07 08:53
你好,那你不是預(yù)繳,你是正常申報(bào)的啊,那你現(xiàn)在附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84784994
2022 11/07 08:55
我是這樣操作的,主要是想問附表四和主表怎么填?還是像您上面說的這樣填嗎?
郭老師
2022 11/07 08:57
你好,你當(dāng)時(shí)本地的是不是填寫了未開具發(fā)票一欄才繳納的稅款,不是單獨(dú)交給稅務(wù)局,也是申報(bào)繳納的?
84784994
2022 11/07 08:59
是的,是這樣操作的
郭老師
2022 11/07 09:05
那你現(xiàn)在附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。 然后附表四,只填寫異地預(yù)繳的。
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