問題已解決
老師,檢查去年的帳,發(fā)現(xiàn)收入少計,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,房租攤銷時把稅金也攤銷了,現(xiàn)在賬和稅應(yīng)該咋處理?
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速問速答你好,如果不修改匯算清交借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
2022 08/25 11:22
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