問題已解決

老師,請教個問題,公司外購的商品存貨,本來是用于銷售的,但是有一個贈送給客戶了,這個怎么做分錄啊 是視同銷售,借:管理費用,貸:庫存商品, 應(yīng)交稅費-銷項稅額。這樣嗎? 還是這樣做??? 借:管理費用。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。 借:主營業(yè)務(wù)成本。 貸:庫存商品。 這兩種做法,那種是對的啊

84785017| 提問時間:2022 08/24 10:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,準(zhǔn)則里面要求的是第一種,但是實際操作中,你這樣做的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,所以一般都是選擇第二種做法。
2022 08/24 10:38
84785017
2022 08/24 10:59
我就是按照第2種方法做的,現(xiàn)在就是我的增值稅申報表上的銷售額和我利潤表上的銷售額不一致。
郭老師
2022 08/24 11:00
你好,不能的,怎么會不一致?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~