問題已解決
老師,我想問下。這個月末增值稅進項,銷項都要分別結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是都要分別結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答你好
增值稅進項和銷項月底都不需要結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)財會[2016]22號《增值稅會計處理規(guī)定》,月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,
貸:“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目;
對于當(dāng)月多交的增值稅,
借:“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,
貸:“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2022 08/22 15:05
84784947
2022 08/22 16:32
老師我上個月就是直接做這個分錄。銷項和進項沒有分別結(jié)轉(zhuǎn)。
王超老師
2022 08/22 16:35
增值稅進項和銷項月底都不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784947
2022 08/22 16:55
那我這個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,,沒有進項,銷項結(jié)轉(zhuǎn)。是不是就不對頭?
王超老師
2022 08/22 17:05
你那個就屬于非標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理了
84784947
2022 08/22 17:40
借:“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”
貸:“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目;繳納直接繳納。我哪兒錯了?怎么調(diào)?
王超老師
2022 08/22 17:41
你這個不是跟我的分錄一樣的嗎
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