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企業(yè)將本月應(yīng)交的增值稅在本月上交時,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。為什么錯誤?老師能講一下嗎?

塵星閃耀| 提問時間:2022 08/12 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當(dāng)月繳納當(dāng)月的是應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
2022 08/12 13:18
郭老師
2022 08/12 13:18
未交增值稅是本月繳納上一個月的。
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