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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)將本月應(yīng)交的增值稅在本月上交時,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。為什么錯誤?老師能講一下嗎?
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速問速答當(dāng)月繳納當(dāng)月的是應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
2022 08/12 13:18
郭老師
2022 08/12 13:18
未交增值稅是本月繳納上一個月的。
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